12月29日,保利集團在京(jīng)召開內控體係建設暨內部(bù)審計工作會,深入學(xué)習貫徹習(xí)近平總書記對防範化解重大風險和審計工作(zuò)的重要指示批示精神,認(rèn)真落實(shí)國家審計署、國務院國資委各項工(gōng)作要求,總結2021年內(nèi)控體係建設和審計工作,部(bù)署2022年重點任務。國家審計署企業審計八局局(jú)長方超,集團黨委書記、董事長劉化龍參加會議並講話。會議由集團黨委副書記、總經理(lǐ)張振高主持。
方超對保利集團內(nèi)部審計和風險防控工作予以充分(fèn)肯定,並提出三點要求(qiú):一是認真貫徹落實習近平總書記重(chóng)要(yào)講話和指示批示精神,緊扣“十四五”目標任務,統籌謀劃審(shěn)計監督工作;二是建立健全審計(jì)查出(chū)問題整改長(zhǎng)效機製,把準審計整改(gǎi)責任定位,加大(dà)跟蹤督(dū)促力度,推動審計整改工(gōng)作製度化、規範化;三是高度重視國有企業內部審計監督工作,加強組織(zhī)領導,把習近平總書記對審計工作的重要講話和指示精神落實到(dào)企(qǐ)業經營管理和內部審(shěn)計工作(zuò)中。
集團黨委常委、副總經理朱銘新作題為《強化(huà)體係建設,加強審計(jì)監督,推動集團風險(xiǎn)防控工作開創新局麵》的報告,係統回顧了2021年集團公司風險防(fáng)控、內部控(kòng)製以及內部審計工作取得(dé)的成績(jì),並對2022年重點工作進(jìn)行部(bù)署。
集團紀委書記孫麗霞從(cóng)強(qiáng)化事前(qián)預防、事中控製、事後處理三個(gè)方麵(miàn)介紹了“大監督”體製機製建設和違規追責工作情況(kuàng),對下一步(bù)工作提出了提高認識、發(fā)揮主體作用、做好風險防(fáng)範工作三點要求。
劉化龍從提高政治(zhì)站位、落實(shí)上級決策部署(shǔ)和公司長遠發展(zhǎn)三(sān)個角度揭示了加強內控體係建設和內部審計工作的(de)重要意義;從全局(jú)角(jiǎo)度,分析了當下和今後一段時(shí)期風險防控工作麵臨的“新形勢、新變化(huà)和新要求”,並圍繞“思想重視、健全體(tǐ)係、點(diǎn)麵結合(hé)、落實(shí)責任、突(tū)出重點、整改提升”六個方(fāng)麵,對集(jí)團公司內控體係建設和內部審計工作提出具體要求。
張振(zhèn)高強調,要及時傳達本次會議精神,增強做好內控體係建設和內部審(shěn)計工作的責任感和緊迫感;要按照會(huì)議工作部署,找出(chū)差距和短板,進一步安排好明年工作任(rèn)務;要強化責任擔當,企業負責人(rén)靠前指揮(huī),帶頭抓好重點工作和難點任務推進,加大風險事項處置力度。
會上,保利國際、保利發展和保利置業從完善(shàn)內(nèi)控體係、強化審計(jì)監督、促進管(guǎn)理提升等角度作經驗分享。
審計署企業審計八局,集團公司領導班子、總部各部門負責人以上人員,子公司領(lǐng)導班子,風險、審計、紀檢部門負責人及相關人員等400餘人在現場及(jí)視(shì)頻端參加會議。
